Cadastros fiscais

Alteração fiscal em massa: produtos

Bryan Ketz·atualizado em 13 de ago. de 2026

Objetivo

A funcionalidade Alteração Fiscal em Massa — Produtos permite realizar alterações fiscais em vários registros de forma simultânea, facilitando a atualização de informações tributárias sem a necessidade de acessar cada cadastro individualmente.

Por meio dessa funcionalidade, é possível localizar as grades fiscais utilizando filtros, selecionar os registros desejados e definir quais informações fiscais deverão ser alteradas.

A funcionalidade permite realizar alterações relacionadas a:

  • IBS/CBS;

  • ICMS;

  • PIS/COFINS;

  • IPI;

  • Imposto Seletivo (IS).

Acesso a funcionalidade

A Alteração Fiscal em Massa — Produtos pode ser acessada de duas formas.

Pelo menu Alteração Fiscal em Massa

Acesse:

Cadastros → Alteração Fiscal em Massa

Ao acessar por esse caminho, a tela da funcionalidade será apresentada, permitindo selecionar o escopo desejado.

Pela tela de Produtos

Também é possível acessar a funcionalidade diretamente pela listagem de Produtos.

Acesse:

Cadastros → Produtos

Em seguida, clique em:

Ações → Alteração Fiscal em Massa

Ao utilizar esse caminho, a funcionalidade será direcionada para a alteração fiscal de produtos.

Tela de alteração fiscal em massa: Produtos

Ao acessar a funcionalidade, será apresentada a tela destinada à alteração fiscal dos produtos.

A tela é composta por áreas para localização dos registros, seleção dos itens e definição das informações fiscais que serão modificadas.

A alteração é realizada em etapas, permitindo que os registros sejam filtrados e conferidos antes da aplicação.

Localização dos registros

Antes de realizar uma alteração, é necessário localizar os registros que deverão ser modificados.

Para isso, utilize os filtros disponíveis na parte superior da tela.

Os filtros disponíveis são:

Grades fiscais: Permite selecionar as grades fiscais que serão consideradas na busca.

Operações: Permite filtrar os registros conforme a operação fiscal.

Estados: Permite selecionar os Estados relacionados aos registros que deverão ser apresentados.

Somente com IBS/CBS incompleto: Quando habilitado, apresenta somente os registros que possuem informações de IBS/CBS incompletas.

Essa opção facilita a identificação de configurações que ainda precisam ser preenchidas.

Atenção: diferente da Alteração Fiscal em Massa: Serviços, aqui não é necessário nenhum pré-requisito de modelo fiscal. A alteração atua diretamente sobre os itens de Grade Fiscal já existentes, que possuem os campos de IBS/CBS disponíveis independentemente de estarem vinculados a um produto. 

Carregar registros

Após definir os filtros desejados, clique no botão Carregar.

O sistema realizará a busca considerando os filtros informados e apresentará os registros correspondentes na listagem.

Caso nenhum filtro seja informado, o sistema carregará as grades fiscais e operações disponíveis para a alteração.

Listagem dos registros

Após o carregamento, os registros encontrados serão apresentados na listagem.

A listagem permite consultar informações relacionadas à configuração fiscal, incluindo:

  • Grade;

  • Operação;

  • Estados;

  • Informações fiscais;

  • IBS/CBS;

  • ICMS;

  • PIS/COFINS;

  • IPI;

  • Imposto Seletivo;

  • Situação do IBS/CBS.

A situação do IBS/CBS permite identificar se a configuração está completa ou incompleta.

Também é possível visualizar os blocos fiscais e identificar quais informações estão preenchidas e quais permanecem vazias.

Seleção dos registros

Os registros que receberão a alteração podem ser selecionados individualmente por meio da caixa de seleção apresentada na listagem.

Também é possível utilizar a opção Selecionar todos os filtrados, permitindo selecionar todos os registros retornados pelos filtros de uma só vez.

Dessa forma, a alteração pode ser aplicada a:

  • Um único registro;

  • Vários registros selecionados;

  • Todos os registros retornados pela pesquisa.

Antes de continuar, confira se os registros selecionados correspondem aos produtos que deverão receber a alteração.

Caso seja necessário remover as seleções realizadas, utilize a opção Limpar seleção.

Defina o que alterar

Após selecionar os registros, utilize o painel Defina o que alterar para determinar quais informações fiscais deverão ser modificadas.

Os blocos disponíveis são:

  • IBS/CBS;

  • ICMS;

  • PIS/COFINS;

  • IPI;

  • Imposto Seletivo (IS).

Ao expandir um bloco, serão apresentados os respectivos campos disponíveis para alteração.

Para alterar um campo, marque a opção Alterar correspondente e informe ou selecione o novo valor.

Os campos que não forem marcados permanecerão sem alteração.

IBS/CBS

O bloco IBS/CBS permite alterar as informações relacionadas à configuração do IBS e da CBS.

Os campos disponíveis são:

CST: Código de Situação Tributária do IBS/CBS.

cClassTrib: Classificação tributária do IBS/CBS.

% BC: IBS/CBS — % Base de Cálculo.

CBS %: CBS — % Alíquota.

IBS UF %: IBS — % Alíquota Estado.

IBS Mun %: IBS — % Alíquota Município.

Para realizar uma alteração, marque Alterar no campo desejado e informe ou selecione o novo valor.

Preencher alíquotas de teste

O bloco IBS/CBS disponibiliza a opção Preencher alíquotas de teste (CBS 0,9% / IBS 0,1%).

Essa opção marca e preenche os campos de IBS/CBS com as alíquotas de teste de 2026. Nada é gravado imediatamente: os valores entram no painel, podem ser ajustados, e a gravação só ocorre após a etapa de revisão.

Campos preenchidos pela opção:

  • IBS/CBS CST: 000

  • Classificação Tributária (cClassTrib): 000001

  • IBS/CBS — % Base de Cálculo: 100,00

  • CBS — % Alíquota: 0,90

  • IBS — % Alíquota Estado: 0,10

  • IBS — % Alíquota Município: 0,00

Importante: a alíquota de IBS de competência municipal é preenchida como zero — a tratativa de teste de 2026 define apenas uma alíquota de IBS, referente ao estado. Os demais blocos fiscais (ICMS, PIS/COFINS, IPI, Imposto Seletivo) não são alterados por essa opção.

Importante: a alíquota de teste de 2026 (CBS 0,9% / IBS 0,1%) é válida para empresas do regime normal. Empresas optantes pelo Simples Nacional só ficam obrigadas ao destaque de IBS/CBS a partir de 01/01/2027. A definição de qual alíquota se aplica à empresa é uma decisão fiscal — confirme com o contador ou responsável fiscal antes de aplicar essa opção em registros reais.

ICMS

O bloco ICMS permite realizar alterações em massa nas informações relacionadas ao imposto.

Os campos disponíveis são:

Origem: Define a origem da mercadoria.

ICMS CST: Código de Situação Tributária do ICMS.

ICMS BC: Base de cálculo do ICMS.

Modal. BC: Modalidade da base de cálculo do ICMS.

Red. BC: Redução da base de cálculo.

ICMS %: Alíquota do ICMS.

Diferim. %: Alíquota de diferimento.

Créd. SN %: Alíquota de crédito do Simples Nacional.

MVA: Margem de Valor Agregado.

Modal. BC ST: Modalidade da base de cálculo do ICMS ST.

Red. BC ST: Redução da base de cálculo ST.

ICMS ST %: Alíquota ST.

Para alterar qualquer uma dessas informações, marque a opção Alterar correspondente e informe o novo valor.

PIS/COFINS

O bloco PIS/COFINS permite alterar as informações relacionadas ao PIS e à COFINS.

Atenção: a CST de PIS/COFINS válida depende do tipo da operação, podendo ser uma operação de entrada ou saída. Antes de realizar a alteração, utilize o filtro de Operações para selecionar o tipo de operação correspondente.

PIS CST: CST do PIS.

PIS BC: Base de cálculo do PIS.

PIS %:Alíquota do PIS.

COFINS CST: CST da COFINS.

COFINS BC: Base de cálculo da COFINS.

COFINS %: Alíquota da COFINS.

Para realizar uma alteração, marque Alterar no campo desejado e informe ou selecione o novo valor.

IPI

O bloco IPI permite alterar as informações relacionadas ao Imposto sobre Produtos Industrializados.

Atenção: a CST de IPI válida depende do tipo da operação, podendo ser uma operação de entrada ou saída. Antes de realizar a alteração, utilize o filtro de Operações para selecionar o tipo de operação correspondente.

Os campos disponíveis são:

IPI CST: CST do IPI.

IPI %: Alíquota do IPI.

Para realizar uma alteração, marque Alterar no campo desejado e informe o novo valor.

Imposto Seletivo (IS)

O bloco Imposto Seletivo (IS) permite realizar alterações nas informações relacionadas ao Imposto Seletivo.

Os campos disponíveis são:

IS CST: CST do IS (CSTIS).

IS cClassTrib: Classificação Tributária do Imposto Seletivo (cClassTribIS).

IS %: IS — % Alíquota (pIS).

IS espec: IS — Alíquota específica (pISEspec).

Para realizar uma alteração, marque Alterar no campo correspondente e informe o novo valor.

Política de alteração

Após definir os campos que serão alterados, é necessário definir como o sistema deverá tratar os registros que já possuem informações preenchidas.

Estão disponíveis duas opções:

  • Preencher apenas onde está vazio

  • Substituir valores existentes

Preencher apenas onde está vazio

Ao selecionar Preencher apenas onde está vazio, o sistema mantém os valores que já estiverem cadastrados.

A alteração será aplicada somente nos campos que estiverem vazios.

Substituir valores existentes

Ao selecionar Substituir valores existentes, o sistema substitui os valores já cadastrados pelos novos valores informados.

Essa opção deve ser utilizada quando a intenção é atualizar ou padronizar os valores dos registros selecionados, mesmo quando eles já possuem informações cadastradas.

Revisar alterações

Após:

  • Carregar os registros;

  • Selecionar a grade;

  • Definir os campos que serão alterados;

  • Informar os novos valores;

  • Definir a política de alteração;

Clique em Revisar alterações.

O botão está localizado no rodapé da tela.

A etapa de revisão permite conferir as alterações antes que sejam aplicadas aos registros.

Conferência das alterações

Na revisão, confira cuidadosamente:

  • Os registros selecionados;

  • As grades fiscais;

  • As operações;

  • Os Estados;

  • Os campos selecionados para alteração;

  • Os valores atuais;

  • Os novos valores;

  • A política escolhida.

Essa conferência é especialmente importante quando a alteração envolve vários registros.

Após confirmar que as informações estão corretas, prossiga com a aplicação das alterações.

Descartar marcações

A opção Descartar marcações permite remover as marcações realizadas durante a configuração da alteração fiscal.

Ao utilizá-la, o sistema descarta as alterações selecionadas no painel “Defina o que alterar", permitindo que o usuário refaça a configuração dos campos que deseja modificar antes de prosseguir para a revisão.

Utilize essa opção quando for necessário:

  • Desmarcar campos selecionados para alteração;

  • Descartar configurações realizadas no painel Defina o que alterar;

  • Corrigir a seleção dos campos fiscais;

  • Refazer a configuração antes de revisar e aplicar as alterações.

Histórico de alterações

A funcionalidade possui a opção Histórico de alterações, localizada no canto superior direito da tela.

O histórico permite consultar alterações realizadas anteriormente e verificar quais informações foram modificadas.

Consulta do histórico

Ao acessar o histórico, estão disponíveis filtros para facilitar a localização das alterações realizadas.

Os filtros disponíveis são:

Buscar: Permite realizar uma busca no histórico.

De: Define a data inicial do período da consulta.

Até: Define a data final do período da consulta.

Situação: Permite filtrar os registros de acordo com a situação da alteração.

Informações apresentadas no histórico

A listagem do histórico apresenta informações relacionadas às alterações realizadas.

Entre os dados disponíveis estão:

Política utilizada: Apresenta a política aplicada durante a alteração.

Filtros utilizados: Indica se foram utilizados filtros para localizar os registros que receberam a alteração.

Item alterado: Identifica o registro que sofreu a alteração.

Estados: Apresenta os Estados relacionados à configuração alterada.

Campo alterado: Identifica qual informação fiscal foi modificada.

Valor De: Apresenta o valor que estava configurado anteriormente.

Valor Para: Apresenta o novo valor aplicado pela alteração.

Reverter lote

No Histórico de alterações, também está disponível a opção Reverter lote.

Essa opção permite desfazer as alterações realizadas em um lote, restaurando os valores anteriores dos registros afetados pela alteração.

Ao utilizar Reverter lote, os valores modificados pelo lote selecionado retornam aos valores que estavam configurados anteriormente à aplicação da alteração.

Essa funcionalidade pode ser utilizada quando for necessário desfazer uma alteração fiscal realizada em massa.

Atenção: antes de utilizar a opção Reverter lote, confira o lote selecionado e as informações apresentadas no histórico para garantir que a reversão corresponde à alteração que deseja desfazer.

Exemplo de utilização: Preenchimento de IBS/CBS incompleto

Uma empresa possui itens de grade fiscal com informações de IBS/CBS incompletas e deseja preencher os campos que estão vazios.

Procedimento

  1. Acesse Cadastros → Alteração Fiscal em Massa.

  2. Acesse a aba Produtos.

  3. No filtro Somente com IBS/CBS incompleto, selecione a opção correspondente.

  4. Clique em Carregar.

  5. Confira as grades fiscais e suas respectivas operações apresentadas na listagem.

  6. Selecione o item da grade fiscal que deverá ser alterado.

  7. No painel Defina o que alterar, expanda IBS/CBS.

  8. Marque os campos que deverão ser preenchidos.

  9. Informe os valores desejados ou utilize Preencher alíquotas de teste.

  10. Selecione Preencher apenas onde está vazio.

  11. Clique em Revisar alterações.

  12. Confira as alterações apresentadas.

  13. Prossiga com a aplicação da alteração.

Após a conclusão, a alteração realizada poderá ser consultada no Histórico de alterações.

Exemplo de utilização: Substituição de valores

Considere que determinados itens de grade fiscal, vinculados a operações específicas, já possuem uma alíquota fiscal cadastrada, mas a empresa deseja atualizar essa informação.

Procedimento

  1. Localize os itens de grade fiscal utilizando os filtros disponíveis.

  2. Confira a operação relacionada ao item.

  3. Selecione os itens de grade fiscal desejados.

  4. Expanda o bloco fiscal correspondente.

  5. Marque o campo que deverá ser alterado.

  6. Informe o novo valor.

  7. Selecione Substituir valores existentes.

  8. Clique em Revisar alterações.

  9. Confira os valores anteriores e os novos valores.

  10. Prossiga com a aplicação.

Dessa forma, o novo valor será aplicado aos itens de grade fiscal selecionados, respeitando a operação correspondente.

Recomendações para utilização

Antes de aplicar uma alteração em massa, recomenda-se conferir cuidadosamente os parâmetros selecionados.

Verifique:

  • Se está na aba Produtos;

  • Se os filtros correspondem aos itens de grade fiscal desejados;

  • Se a grade fiscal está correta;

  • Se a operação está correta;

  • Se o Estado está correto;

  • Se os itens de grade fiscal selecionados são os desejados;

  • Quais campos estão marcados para alteração;

  • Se os valores informados estão corretos;

  • Qual política de alteração foi selecionada;

  • Se a revisão apresenta os valores esperados.

Para PIS/COFINS e IPI, atenção especial deve ser dada ao filtro de Operação, pois a CST válida pode depender da operação ser de entrada ou saída.

Após a aplicação, consulte o Histórico de alterações para verificar os itens de grade fiscal e os valores modificados.

Fluxo da alteração fiscal em massa

Acessar a funcionalidade → Definir os filtros → Carregar as grades fiscais → Conferir as operações → Selecionar os itens de grade fiscal → Definir os campos que serão alterados → Informar os novos valores → Escolher a política de alteração → Revisar alterações → Aplicar as alterações → Consultar o Histórico de alterações

Esse fluxo permite realizar alterações fiscais de forma centralizada nos itens das grades fiscais, considerando suas respectivas operações, possibilitando definir os campos que serão modificados e conferir as alterações antes da aplicação.

Atenção: A documentação específica para Serviços está disponível em Alteração Fiscal em Massa: Serviços. Consulte esse material para obter as orientações referentes à alteração fiscal em massa no escopo de serviços.